Hallo liebe Leute,
Es geht um die Anlage EÜR und die Umsatzsteuer.
Man nehme an:
Einnahmen inkl MwSt: 24000 (also ca. 4000 als MwSt), vom Finanzamt erstattet bzw. verrechnet: 1000.
Was trage ich ein?
Ich dachte:
Zeile 12: die Nettoeinahmen, also 20000
Zeile 14: die vereinahmte USt also 4000 (die is ja im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung ja schon an das FA erstattet worden.)
Zeile 15: vom FA verrechnet usw also 1000
Was kommt dann unter Betriebsausgaben als gezahlte Vorsteuer (Zeile 48): Die Differenz von Zeile 14 und Zeile 15? also 3000? (Wie gesagt, die 4000 habe ich ja schon im Rahmen der monatlichen UST-VA schon geblecht).
Oder die 1000, welche ich im Rahmen der Betriebsausgaben als Ausgabe hatte.
Vielen Dank!
Es geht um die Anlage EÜR und die Umsatzsteuer.
Man nehme an:
Einnahmen inkl MwSt: 24000 (also ca. 4000 als MwSt), vom Finanzamt erstattet bzw. verrechnet: 1000.
Was trage ich ein?
Ich dachte:
Zeile 12: die Nettoeinahmen, also 20000
Zeile 14: die vereinahmte USt also 4000 (die is ja im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung ja schon an das FA erstattet worden.)
Zeile 15: vom FA verrechnet usw also 1000
Was kommt dann unter Betriebsausgaben als gezahlte Vorsteuer (Zeile 48): Die Differenz von Zeile 14 und Zeile 15? also 3000? (Wie gesagt, die 4000 habe ich ja schon im Rahmen der monatlichen UST-VA schon geblecht).
Oder die 1000, welche ich im Rahmen der Betriebsausgaben als Ausgabe hatte.
Vielen Dank!
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