Moin Moin,
ich habe eine Frage zur Umsatzstuervoranmeldung bei innergemeinschafltichem Erwerb.
Es geht um folgendes, ich habe im EU-Ausland steuerfrei Waren eingekauft. Davon müssen jetzt
2000 € zu 7% und
1000 € zu 19 %
in Deutschland versteuert werden. Auf der Rechnung ist USt. ID angegeben, keine USt. ausgewiesen, da inngergemeinschaftliche Lieferung.
Die 1000 € trage ich in Zeile 89 ein und die 2000 € in Zeile 93, soweit ist für mich alles klar.
Wie ziehe ich die USt. dann als Vorsteuer wieder ab? Mache ich das in Zeile 61, obwohl ich ja bisher noch keine USt. darauf gezahlt habe?
Also in Zeile 61: 330 € (0,19*1000 € + 0,07*2000 €)
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe.
ich habe eine Frage zur Umsatzstuervoranmeldung bei innergemeinschafltichem Erwerb.
Es geht um folgendes, ich habe im EU-Ausland steuerfrei Waren eingekauft. Davon müssen jetzt
2000 € zu 7% und
1000 € zu 19 %
in Deutschland versteuert werden. Auf der Rechnung ist USt. ID angegeben, keine USt. ausgewiesen, da inngergemeinschaftliche Lieferung.
Die 1000 € trage ich in Zeile 89 ein und die 2000 € in Zeile 93, soweit ist für mich alles klar.
Wie ziehe ich die USt. dann als Vorsteuer wieder ab? Mache ich das in Zeile 61, obwohl ich ja bisher noch keine USt. darauf gezahlt habe?
Also in Zeile 61: 330 € (0,19*1000 € + 0,07*2000 €)
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe.
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