Hallo, ich bin Einzelunternehmer und habe eine Rechnung aus CZ im Jahr 2020 erhalten wo meine USt.-IdNr. als Rechnungsempfänger eingetragen wurde und 0% USt. berechnet wurde. In welche Zeile muss ich dies in der Elster Umsatzsteuererklärung eintragen?
Ich habe von dem Betrag 19% DE-USt. berechnet und in der Elster Umsatzsteuererklärung Zeile 126 "Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)" eingetragen.
Wenn ich es nur dort eintrage, würde diese jedoch als Vorsteuer vom Finanzamt erstattet, also muss ich den Betrag noch irgendwo anders gegeneintragen damit +/- 0 herauskommt.
Welche Zeile ist dies? Entweder Zeile 99 oder 105?
Danke im Voraus.
Ich habe von dem Betrag 19% DE-USt. berechnet und in der Elster Umsatzsteuererklärung Zeile 126 "Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)" eingetragen.
Wenn ich es nur dort eintrage, würde diese jedoch als Vorsteuer vom Finanzamt erstattet, also muss ich den Betrag noch irgendwo anders gegeneintragen damit +/- 0 herauskommt.
Welche Zeile ist dies? Entweder Zeile 99 oder 105?
Danke im Voraus.
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