Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, meine Umsatzsteuervoranmeldung für das erste Quartal abzuschließen. Ich habe einen Umsatz erhalten, auf diesen keine Steuer gezahlt werden muss.
Es handelt sich sozusagen um einen Verkauf über meinen Online-Shop der in ein Drittland ging. Der Gegenstand wurde jedoch nicht von Deutschland aus verschickt, sondern aufgrund der Versandzeit von einem Drittland in ein Drittland. Ich bin mir sehr unsicher, wo ich diesen Umsatz eintragen muss bei der Umsatzsteuervoranmeldung. Ich hatte gedacht es könnte sich um eine Ausfuhrlieferung handeln, jedoch ist dies ja nur der Fall wenn beispielsweise die Lieferung von Deutschland aus in ein Drittland gegangen ist. Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) 45 hatte ich vermutet oder 21, 22. Ich habe auch in den Paragraphen bereits schon umfassend recherchiert, jedoch finde ich für diesen Fall keine eindeutige Erläuterung für mich.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
Viele Grüße
ich bin gerade dabei, meine Umsatzsteuervoranmeldung für das erste Quartal abzuschließen. Ich habe einen Umsatz erhalten, auf diesen keine Steuer gezahlt werden muss.
Es handelt sich sozusagen um einen Verkauf über meinen Online-Shop der in ein Drittland ging. Der Gegenstand wurde jedoch nicht von Deutschland aus verschickt, sondern aufgrund der Versandzeit von einem Drittland in ein Drittland. Ich bin mir sehr unsicher, wo ich diesen Umsatz eintragen muss bei der Umsatzsteuervoranmeldung. Ich hatte gedacht es könnte sich um eine Ausfuhrlieferung handeln, jedoch ist dies ja nur der Fall wenn beispielsweise die Lieferung von Deutschland aus in ein Drittland gegangen ist. Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) 45 hatte ich vermutet oder 21, 22. Ich habe auch in den Paragraphen bereits schon umfassend recherchiert, jedoch finde ich für diesen Fall keine eindeutige Erläuterung für mich.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
Viele Grüße
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