Hallo, ich habe einem anderen Unternehmen in Österreich eine Rechnung für eine Beratungsdienstleitung gestellt (ich sitze in Deutschland) und habe nun versucht, dies in der Umsatzsteuervoranmeldung in Sevdesk abzubilden. Könnt Ihr mir sagen, ob das so alles korrekt ist?
- ich habe dafür eine Umsatzsteuerregel gebaut, die das UStVA-Feld Nummer 21 betrifft.
- in dem Übertragungsprotokoll meiner Umsatzsteuer-Voranmeldung sehe ich den Umsatz nun unter "E. Ergänzende Angaben zu Umsätze" und dann unter "Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß 18b Satz 1 Nummer 2 UStG Kennziffer 21".
Ist das so korrekt? In der Zusammenfassenden Meldung würde ich den Betrag dann unter "sonstige Leistung" melden.
Es wäre super, wenn wir mir jemand sagen könnte, ob das Vorgehen so korrekt aussieht. Vielen Dank im Voraus!
- ich habe dafür eine Umsatzsteuerregel gebaut, die das UStVA-Feld Nummer 21 betrifft.
- in dem Übertragungsprotokoll meiner Umsatzsteuer-Voranmeldung sehe ich den Umsatz nun unter "E. Ergänzende Angaben zu Umsätze" und dann unter "Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß 18b Satz 1 Nummer 2 UStG Kennziffer 21".
Ist das so korrekt? In der Zusammenfassenden Meldung würde ich den Betrag dann unter "sonstige Leistung" melden.
Es wäre super, wenn wir mir jemand sagen könnte, ob das Vorgehen so korrekt aussieht. Vielen Dank im Voraus!
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