moin,
muss mal nachfragen zum Thema Bezug von sonstigen (Dienst-)Leistungen aus dem innergemeinschaftlichen Ausland.
Fallbeispiel:
Unternehmer in D bezieht unter Angabe seiner UstID eine sonstige Leistung (keine Waren oder Bauleistungen etc.) in Europa und bekommt und zahlt somit eine Rechnung ohne VAT (reverse-charge).
Sehe ich das richtig, dass der deutsche Unternehmer somit als Leistungsempfänger Steuerschuldner für die Umsatzsteuer in D ist und gleichzeitig diese Umsatzsteuer auch als Vorsteuer geltend machen kann?
Beispiel-Betrag in der Rechnung 5,83 €
in der Umsatzsteuervoranmeldung wird das dann wie folgt ausgefüllt:
Zeile 48, Euro-betrag des Umsatzes (5,-) , Umsatzsteuerbetrag auf den tatsächlichen Umsatz (1,11)
Zeile 59, Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuer (1,11)
passt das so für das Formular 2012, oder anders und wenn, wieso? ;-)
PS: falls das jemand benutzt und weiss: wie bringe ich den Sachverhalt easy cash & tax bei, damit es richtig verbucht wird (gern auch per PM, um hier keinen zu langweilen ;-))
muss mal nachfragen zum Thema Bezug von sonstigen (Dienst-)Leistungen aus dem innergemeinschaftlichen Ausland.
Fallbeispiel:
Unternehmer in D bezieht unter Angabe seiner UstID eine sonstige Leistung (keine Waren oder Bauleistungen etc.) in Europa und bekommt und zahlt somit eine Rechnung ohne VAT (reverse-charge).
Sehe ich das richtig, dass der deutsche Unternehmer somit als Leistungsempfänger Steuerschuldner für die Umsatzsteuer in D ist und gleichzeitig diese Umsatzsteuer auch als Vorsteuer geltend machen kann?
Beispiel-Betrag in der Rechnung 5,83 €
in der Umsatzsteuervoranmeldung wird das dann wie folgt ausgefüllt:
Zeile 48, Euro-betrag des Umsatzes (5,-) , Umsatzsteuerbetrag auf den tatsächlichen Umsatz (1,11)
Zeile 59, Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuer (1,11)
passt das so für das Formular 2012, oder anders und wenn, wieso? ;-)
PS: falls das jemand benutzt und weiss: wie bringe ich den Sachverhalt easy cash & tax bei, damit es richtig verbucht wird (gern auch per PM, um hier keinen zu langweilen ;-))
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