Hallo zusammen!
Kurz zur Situation:
ich bin seit 2013 in Österreich in der Luftfahrt beschäftigt, habe dort meine Einkünfte versteuert, in D keine weiteren Einkünfte gehabt, aber auf Grund eines vorhandenen Verlustvortrages brav meine Erklärung abgegeben. Das Ganze mit Hauptwohnsitz in D.
Jetzt suche ich wen, der mir was zum DBA D-Ö sagen kann, auf welcher Grundlage meine österreichischen Einkünfte in D mit einbezogen werden (Progression oder Nachberechnung ist glaub ich falsch ausgedrückt, es gibt einmal die Anrechnungsmethode, und die 2. heisst? finde da nix...), und welche Summe der österreichischen Einkünfte genau zur Berechnung heran gezogen werden (in Ö gibt es recht hohe, nicht LSt pflichtige Anteile; sieht auf dem Steuerbescheid in Ö so aus; Beträge sind fiktiv:
Bruttobezüge (210)............................................. ..4500.-
Steuerfreie Bezüge (215)..........................................400 .-
Sonstige Bezüge vor Abzug d. SV-Beiträge (220)..........660.-
SV-Beiträge für laufende Bezüge (230)........................720.-
Steuerpflichtige Bezüge (245)...................................2720.-
Einbehaltene Lohnsteuer........................................ ..600.-
Anrechenbare Lohnsteuer (260)..................................600.-
SV-Beiträge für sonstige Bezüge (225)..........................110.-
Daher die Frage, ob das Gesamt-Brutto oder nur der LSt-pflichtige Teil in D angerechnet wird).
Eine jährliche Steuererklärung in Ö habe ich natürlich auch gemacht, das sieht dann wie folgt aus:
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
Übermittelte Lohnzettel laut Anhang
Bezugsauszahlende Stelle stpfl. Bezüge (245)
Firma YX GMBH .................................................. .... 2720.-
Pendlerpauschale laut Lohnzettel ................................... 0,-
Pendlerpauschale laut Veranlagung .............................-140.-
Werbungskosten, die der Arbeitgeber
nicht berücksichtigen konnte .....................................-900.-
Sonstige Werbungskosten ohne Anrechnung
auf den Pauschbetrag ............................................. . -30.-
Hoffe ihr versteht mein Problem?!? Was genau muss ich in D in meiner Erklärung wo Angeben (Anlage N/AUS)
Also, falls mir da irgendwie geholfen werden kann, ich wäre unendlich dankbar!
Besten Dank und viele Grüße
Kurz zur Situation:
ich bin seit 2013 in Österreich in der Luftfahrt beschäftigt, habe dort meine Einkünfte versteuert, in D keine weiteren Einkünfte gehabt, aber auf Grund eines vorhandenen Verlustvortrages brav meine Erklärung abgegeben. Das Ganze mit Hauptwohnsitz in D.
Jetzt suche ich wen, der mir was zum DBA D-Ö sagen kann, auf welcher Grundlage meine österreichischen Einkünfte in D mit einbezogen werden (Progression oder Nachberechnung ist glaub ich falsch ausgedrückt, es gibt einmal die Anrechnungsmethode, und die 2. heisst? finde da nix...), und welche Summe der österreichischen Einkünfte genau zur Berechnung heran gezogen werden (in Ö gibt es recht hohe, nicht LSt pflichtige Anteile; sieht auf dem Steuerbescheid in Ö so aus; Beträge sind fiktiv:
Bruttobezüge (210)............................................. ..4500.-
Steuerfreie Bezüge (215)..........................................400 .-
Sonstige Bezüge vor Abzug d. SV-Beiträge (220)..........660.-
SV-Beiträge für laufende Bezüge (230)........................720.-
Steuerpflichtige Bezüge (245)...................................2720.-
Einbehaltene Lohnsteuer........................................ ..600.-
Anrechenbare Lohnsteuer (260)..................................600.-
SV-Beiträge für sonstige Bezüge (225)..........................110.-
Daher die Frage, ob das Gesamt-Brutto oder nur der LSt-pflichtige Teil in D angerechnet wird).
Eine jährliche Steuererklärung in Ö habe ich natürlich auch gemacht, das sieht dann wie folgt aus:
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
Übermittelte Lohnzettel laut Anhang
Bezugsauszahlende Stelle stpfl. Bezüge (245)
Firma YX GMBH .................................................. .... 2720.-
Pendlerpauschale laut Lohnzettel ................................... 0,-
Pendlerpauschale laut Veranlagung .............................-140.-
Werbungskosten, die der Arbeitgeber
nicht berücksichtigen konnte .....................................-900.-
Sonstige Werbungskosten ohne Anrechnung
auf den Pauschbetrag ............................................. . -30.-
Hoffe ihr versteht mein Problem?!? Was genau muss ich in D in meiner Erklärung wo Angeben (Anlage N/AUS)
Also, falls mir da irgendwie geholfen werden kann, ich wäre unendlich dankbar!
Besten Dank und viele Grüße
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