Bilanzierung
Erhaltene Anzahlungen bucht man im Altjahr als Bank gegen #1718, Saldo wird beim Jahreswechsel vorgetragen, dann wird #1718 gegen Erlöse aufgelöst.
Wo trägt man im neuen Jahr in der USt-Voranmeldung für Januar den vorgetragenen Saldo aus #1718 ins ELSTER-Formular ein, damit keine doppelte Besteuerung erfolgt?
Wo trägt man am Ende des neuen Jahres in der USt-Jahreserklärung den vorgetragenen Saldo aus #1718 ins ELSTER-Formular ein, damit keine doppelte Besteuerung erfolgt?
Erhaltene Anzahlungen bucht man im Altjahr als Bank gegen #1718, Saldo wird beim Jahreswechsel vorgetragen, dann wird #1718 gegen Erlöse aufgelöst.
Wo trägt man im neuen Jahr in der USt-Voranmeldung für Januar den vorgetragenen Saldo aus #1718 ins ELSTER-Formular ein, damit keine doppelte Besteuerung erfolgt?
Wo trägt man am Ende des neuen Jahres in der USt-Jahreserklärung den vorgetragenen Saldo aus #1718 ins ELSTER-Formular ein, damit keine doppelte Besteuerung erfolgt?
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