Hi,
ich bin IT Freiberufler und mein Wohn/Arbeitsitz ist in Deutschland. Ich habe eine (Beratung) Rechnung für Kunden in Österreich ausgestellt. Soweit ich verstehe, sie zahlen MwSt da im Ausland.
Nun die Frage ist: wo diese Einahme in Elster Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen werden muss, also welche Zeile? Ich habe an 6 - Ergänzende Angaben zu Umsätzen
und naemlich:
39 (Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet),
oder 40 (Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 UStG)
oder 41 (Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)) gedacht...
ich bin IT Freiberufler und mein Wohn/Arbeitsitz ist in Deutschland. Ich habe eine (Beratung) Rechnung für Kunden in Österreich ausgestellt. Soweit ich verstehe, sie zahlen MwSt da im Ausland.
Nun die Frage ist: wo diese Einahme in Elster Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen werden muss, also welche Zeile? Ich habe an 6 - Ergänzende Angaben zu Umsätzen
und naemlich:
39 (Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet),
oder 40 (Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 UStG)
oder 41 (Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)) gedacht...
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